510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE
PAGAMENTO NFS 70282 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA
333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO
51556
FONTE
0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO
41010-006916/2012
EVENTO
530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO
09/08/2012
VALOR TOTAL
R$ 637,25
ORIGEM
ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2012NE07736, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO (R$)
VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO ASSISTENTE DEADMINISTRACAO SUPRA CITADO,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO CTEC DURANTEO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012.
152 - HORA
4,71
715,92
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