NOTA DE EMPENHO 2014NE00710


FAVORECIDO 17746313000196 - D DE ARAUJO SILVA ME
UNIDADE GESTORA 510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO 10302000424220000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CLINICAS/UNCISA L
DESPESA 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
TIPO DE LICITAÇÃO 12 - PREGAO
PROCESSO 41010-016216/2013
EVENTO 400091
PLANO INTERNO 003799
REGIÃO REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO 27/02/2014
VALOR TOTAL R$ 5.161,50

ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
PAPEL SULFITE;MATERIAL:PAPEL ALCALINO;TAMANHO:210MMX297MM,FORMATO:A4;COR:BRANCA;GRAMATURA:75G/M2.UNIDADE DE COMPRA:RESMA.MARCA/MODELO:CHAMEX.ATA N.219/2013.PE-10.056/2013.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.RESPONSAVEL P/RECEBIMENTO E GESTOR CONTRATUAL:ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA,GERENTE DO ALMOXARIFADODO PREDIO SEDE DA UNCISAL.(OBS.:HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DOPREDIO SEDE:DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,DAS 08H AS 14H,EXCETO FERIADOS).(OS MATERIAIS SUPRA SAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE TERAPIA OCUPACIONAL DA UNCISAL). 450 - RESM 11,47 5.161,50
PREENCHIDO POR: Edson Jose Rosas de Souza
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