NOTA DE EMPENHO 2014NE00706


FAVORECIDO 17746313000196 - D DE ARAUJO SILVA ME
UNIDADE GESTORA 510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO 12364000424170000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
DESPESA 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
TIPO DE LICITAÇÃO 12 - PREGAO
PROCESSO 41010-016216/2013
EVENTO 400091
PLANO INTERNO 003491
REGIÃO REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO 27/02/2014
VALOR TOTAL R$ 3.441,00

ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
PAPEL SULFITE;MATERIAL:PAPEL ALCALINO;TAMANHO:210MMX297MM,FORMATO:A4;COR:BRANCA;GRAMATURA:75G/M2.UNIDADE DE COMPRA:RESMA.MARCA/MODELO:CHAMEX.ATA N.219/2013.PE-10.056/2013.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.RESPONSAVEL P/RECEBIMENTO E GESTOR CONTRATUAL:ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA,GERENTE DO ALMOXARIFADODO PREDIO SEDE.(OBS.:HORARIO DE FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO:DAS 08H AS14H,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EXCETO FERIADOS).(OSMATERIAIS SUPRA SAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DOPREDIO SEDE DA UNCISAL). 300 - RESM 11,47 3.441,00
PREENCHIDO POR: Edson Jose Rosas de Souza
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