NOTA DE EMPENHO 2013NE05261


FAVORECIDO 16279530434 - JOSE CLAUDIO VASCONCELOS
UNIDADE GESTORA 510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO 12364000424170000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
DESPESA 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
TIPO DE LICITAÇÃO 09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
PROCESSO 41010-004577/2013
EVENTO 400091
PLANO INTERNO 003491
REGIÃO REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO 15/05/2013
VALOR TOTAL R$ 4.340,00

ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS, MATERIAL DE CONSUMO, DURANTEO PERIODO DE 30 DIAS, EMNOME DO SERVIDOR SUPRACITADO. 1 - ADIA 4.340,00 4.340,00
PREENCHIDO POR: MARIA MAYARA NUNES DA ROCHA
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